| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86282 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE SACOS DE PELLETS DA CALDEIRA | JL NICOLAO - ME | 18.161.977/0001-56 | 13/03/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 86592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA COZINHA EDUCAÇÃO SBS | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 17/03/2025 | 0 | 299,40 | 0,00 | 299,40 | ||
| 2025 | 86924 | DISPENSA | PULVERIZADOR PARA LIMPEZA EQUIPAMENTOS COZINHA | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 19/03/2025 | 0 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | ||
| 2025 | 87285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMERA WEBCAN E FONE DE OUVIDO PARA ATENDIMENTOS ONLINE DA PSICOLOGA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | BENCZ & CIA LTDA | 18.214.537/0006-24 | 21/03/2025 | 0 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | ||
| 2025 | 87676 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QID 7387 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 25/03/2025 | 0 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | ||
| 2025 | 88078 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INGRESSOS - ROTEIRO PASCOA EM BLUMENAU E POMERODE - DATA: 04 A 06/04/2025 - BCA | ENTRE RIOS TURISMO EVENTOS E NEGOCIOS LTDA | 24.501.800/0001-54 | 27/03/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 88476 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE APARELHO DE TELEFONE PARA SALA DE PSICOLOGIA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL ORÇAMENTO EM ANEXO | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 01/04/2025 | 0 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | ||
| 2025 | 88939 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE HORTIFRUTI LANCHE MÊS DE ABRIL - CHA | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS REAL LTDA | 80.727.928/0001-01 | 03/04/2025 | 0 | 20.753,00 | 0,00 | 17.099,14 | ||
| 2025 | 89324 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | HIGIPRIME HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL | 22.063.013/0001-42 | 04/04/2025 | 0 | 147,79 | 0,00 | 147,79 | ||
| 2025 | 89717 | DISPENSA | AQUIS. DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADE CULINÁRIA DO PROJETO CRIAR | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 08/04/2025 | 0 | 588,80 | 0,00 | 467,66 | ||
| 2025 | 90137 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MAF | DIPAFER DISTR. PARAFUSOS E FERRAGENS | 85.177.293/0001-30 | 10/04/2025 | 0 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||
| 2025 | 92238 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IODETO DE POTÁSSIO PARA ATIVIDADE DO MULTILAB | LEA REGINA CONRADO COSTA LIMA EPP | 81.300.261/0001-29 | 29/04/2025 | 0 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | ||
| 2025 | 90834 | DISPENSA | MATERIAIS PARA PROJETO MOSTRA DE ARTES E IDEIAS | BERNARDINO INDALICIO DA SILVA ME | 83.558.767/0001-68 | 15/04/2025 | 0 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | ||
| 2025 | 91191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PARA AÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES. | RME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07.778.833/0001-27 | 22/04/2025 | 0 | 215,50 | 0,00 | 215,50 | ||
| 2025 | 91574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SIPAT-RDS | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | 23/04/2025 | 0 | 119,98 | 0,00 | 119,98 | ||
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