| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79737 | DISPENSA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DO ELEVADOR EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DA UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME | 10.571.929/0001-24 | 21/01/2025 | 0 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | ||
| 2025 | 80070 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA - ARA | VULCANO BRASIL LTDA | 20.264.864/0001-28 | 23/01/2025 | 0 | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | ||
| 2025 | 80426 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR DO SESC BRUSQUE | MECÃNICA NARCIDIESEL | 03.113.047/0001-50 | 27/01/2025 | 0 | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 | ||
| 2025 | 80814 | DISPENSA | SERVIÇO DE FERRAGEAMENTO DOS CAVALOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | RONALDO MUNIZ RODRIGUES (MEI) | 11.913.782/0001-76 | 29/01/2025 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 81126 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA SESC XANXERÊ | 48.563.112 MATHEUS LUIZ CANAL | 48.563.112/0001-87 | 31/01/2025 | 0 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | ||
| 2025 | 81561 | DISPENSA | LÂMPADA FAROL | CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA | 85.180.008/0001-30 | 05/02/2025 | 0 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | ||
| 2025 | 81896 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DA EDUCAÇÃO DO SESC LAGES | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 06/02/2025 | 0 | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | ||
| 2025 | 82218 | DISPENSA | AQUISIÇÃO TECIDO PARA CORTINA BEM ESTAR | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA | 80.485.832/0001-84 | 10/02/2025 | 0 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | ||
| 2025 | 82611 | DISPENSA | NECESSIDADE DE PLACAS DE ACRÍLICO PARA RESTAURAÇÃO DE MÓVEL DA BIBLIOTECA-ARA | WORKSHOP GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 05.645.688/0001-80 | 12/02/2025 | 0 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | ||
| 2025 | 82950 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTÃO GUILHOTINA E CENTRAL TELEFONICA | NEW TEC TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE | 02.546.429/0001-04 | 14/02/2025 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ||
| 2025 | 83280 | DISPENSA | SERVIÇO PARA IMPRESSÃO COLORIDA DOS FLYERS PARA O PROJETO QUALI VIDA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2025 | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 19/02/2025 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| 2025 | 83613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK PARA RELOGIO PONTO PORTARIA - HSBL | CANAL AUTOMACAO LTDA | 17.235.480/0001-72 | 20/02/2025 | 0 | 197,89 | 0,00 | 197,89 | ||
| 2025 | 83954 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | 24/02/2025 | 0 | 641,70 | 0,00 | 641,70 | ||
| 2025 | 84276 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAPA BIFETEIRA A GÁS PARA COZINHA RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | MARCIAL MÁQUINAS LTDA - ME | 83.643.395/0001-78 | 26/02/2025 | 0 | 6.664,00 | 0,00 | 6.664,00 | ||
| 2025 | 84721 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA UNIDADE PARA A FESTA DE CARNAVAL - BCA | NOVAES E CIA LTDA ME | 16.662.047/0001-50 | 28/02/2025 | 0 | 195,50 | 0,00 | 170,00 | ||
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