| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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| 2025 | 96133 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRÁFO NO EVENTO DO SESC REÚNE NO DIA17/06/2025(ENCONTRO DE LIDERES)SMART TALK SOBRE TENDENCIAS DO MERCADO E INOVAÇÃO,REUNINDO ESPECIALISTAS DA ÁREA,EMPRESÁRIO CONVIDADO E REPRESENTANTE DO SESC PARA UM PRODUTIVO DIÁLOGO O EVENTO SERA NA NOSSA UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL,EM ANEXO TRÊS ORÇAMENTOS | METZGER CINE FOTO LTDA | 76.563.410/0001-02 | 30/05/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 96468 | DISPENSA | INSUMOS E MATERIAL PARA CONFEITARIA,EVENTO E BAR E CAFÉ | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUIÇAO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | 03/06/2025 | 0 | 420,15 | 0,00 | 420,15 | ||
| 2025 | 96799 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ITENS PARA ATENDER EVENTO NA POUSADA -PRSLAG | JOSE NOISETE MORAES 66545900900 | 19.320.326/0001-24 | 05/06/2025 | 0 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | ||
| 2025 | 97133 | DISPENSA | ARBITRAGEM PARA O TORNEIO TAÇA GEVAERD DE ESPORTES NO SESC ESTAPA VOLEI MIRIM | ROBSON ARAUJO MEDEIROS | *.803.060-* | 09/06/2025 | 0 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | ||
| 2025 | 243/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC SC | KHRONOS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 26.167.898/0001-80 | 16/07/2025 | 12 | 5.238,48 | 0,00 | 365,88 | ||
| 2025 | 98031 | DISPENSA | CACHÊ PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA FESTA JUNINA 28/06 SESC JOINVILLE | PAULO ROBERTO TORRENS JUNIOR - ME | 55.504.186/0001-08 | 16/06/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 98161 | DISPENSA | CURSO NR 10 COLABORADOR KLEBER CARLOS DA SILVA ROCHA - DRH | ISC TREINAMENTOS LTDA | 32.386.620/0001-05 | 17/06/2025 | 0 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | ||
| 2025 | 98502 | DISPENSA | PÃES E QUEIJOS | COOP. DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO | 82.647.165/0014-39 | 18/06/2025 | 0 | 126,26 | 0,00 | 126,26 | ||
| 2025 | 98817 | DISPENSA | BLOCOS DE RECIBO DE ENTREGA PARA CESSÃO DE ALIMENTOS | ROTA IMPRESSOS GRAFICOS LTDA | 00.831.721/0001-43 | 23/06/2025 | 0 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | ||
| 2025 | 99204 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E TORNEIRA - JOA | BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 07.102.402/0001-46 | 24/06/2025 | 0 | 751,02 | 0,00 | 751,02 | ||
| 2025 | 99616 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA AULA ESPECIAL DFE -SLCAÇ | OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA | 02.185.091/0010-01 | 26/06/2025 | 0 | 140,78 | 0,00 | 126,51 | ||
| 2025 | 99891 | DISPENSA | REFIL DE BEBEDOURO | ACOPLAST REFRIGERAÇAO MX LTDA | 17.739.753/0001-16 | 27/06/2025 | 0 | 203,79 | 0,00 | 203,79 | ||
| 2025 | 100242 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA EM MEIA TORA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ALESSANDRO CECON COMERCIO DE MADEIRAS | 22.242.375/0001-09 | 01/07/2025 | 0 | 2.551,96 | 0,00 | 2.551,96 | ||
| 2025 | 102176 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO SALA DE AULA EDUCAÇÃO - JSU | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 15/07/2025 | 0 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | ||
| 2025 | 100920 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADE ED EM SAÚDE E ATIVIDADES DIÁRIAS DA UMSM I | SUPERMERCADOS ARCHER SA | 79.257.291/0006-62 | 04/07/2025 | 0 | 18,87 | 0,00 | 18,87 | ||
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