| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38903 | DISPENSA | ESTANTE DE ACO SMART 1980X925X300 C/6 PRAT CH26 /20 CCR-20KL. | MICROLAGES INFORM?TICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | | 30/01/2024 | 0 | | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
| 2024 | 39250 | DISPENSA | LEITOR OPTICO | SPOTECH INFORM?TICA LTDA | 02.352.051/0001-08 | | 01/02/2024 | 0 | | 493,00 | 0,00 | 493,00 |
| 2024 | 39583 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABOS PARA INSTALA??ES EL?TRICAS NO ESPA?O DA NOVA CRECHE ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | | 06/02/2024 | 0 | | 1.262,30 | 0,00 | 1.262,30 |
| 2024 | 39933 | DISPENSA | CADEADO | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E M?Q. LTDA | 86.448.941/0008-84 | | 08/02/2024 | 0 | | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 2024 | 40247 | DISPENSA | AQUISI??O DE DE BOMBA CERNTRUFUGA PARA PO?O ILHA CAMPECHE PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | | 14/02/2024 | 0 | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2024 | 40638 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE GAVETA QUE ESTA QUEBRADA | DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ALTO GIRO LTDA. | 09.421.407/0002-48 | | 16/02/2024 | 0 | | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| 2024 | 40926 | DISPENSA | PLACA DISPLAY EVAPORADORA, CONTROLE REMOTO. | CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA EPP | 81.006.272/0001-09 | | 21/02/2024 | 0 | | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 2024 | 41279 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O UNIDADE | ANDREIS & FUHRMANN LTDA EPP | 09.647.873/0001-65 | | 23/02/2024 | 0 | | 358,31 | 0,00 | 358,31 |
| 2024 | 41641 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 27/02/2024 | 0 | | 383,10 | 0,00 | 383,10 |
| 2024 | 42039 | DISPENSA | ARO PARA COADOR DE CAF? (SUPORTE) | COSME COMERCIO LTDA | 00.958.375/0001-69 | | 01/03/2024 | 0 | | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 2024 | 42424 | DISPENSA | AQUISI??O DE ETIQUETAS PARA BIBLIOTECA | KALUNGA S.A. | 43.283.811/0241-72 | | 05/03/2024 | 0 | | 199,15 | 0,00 | 159,50 |
| 2024 | 42749 | DISPENSA | SERVI?O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA COMPOR EXAMES OCUPACCIONAIS | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MERISIO | 02.330.894/0001-03 | | 07/03/2024 | 0 | | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| 2024 | 43067 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE PARA INTEGRA??O E TREINAMENTO DA EQUIPE, NO SESC CACUP? - VAN 19 PESSOAS. | LUA TUR TURISMO LTDA | 04.047.851/0001-40 | | 11/03/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 43512 | DISPENSA | AQUISI??O DOCES DIA DA MULHER. | LETICIA DE LORENZI 06206779963 | 30.963.866/0001-69 | | 13/03/2024 | 0 | | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 2024 | 43798 | DISPENSA | SERVI?O DE RESTAURA??O DO PISO DE MARMOLIUM DO 1? ANDAR DO SESC DR. APENAS 1 OR?AMENTO POR SE TRATAR DE SERVI?O ESPECP?FICO E DE COMPLEXIDADE PARA REALIZA??O DA LIMPEZA DO PISO DOS SETORES DO 1? ANDAR, ONDE ? NECESS?RIO UTILIZAR MAQUIN?RIO E PRODUTOS DE LIMPEZA ESPEC?FICOS. | MENEGAZ PRESTADORA DE SERVI?OS LTDA - ME | 14.257.258/0001-82 | | 15/03/2024 | 0 | | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
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