| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96267 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DO FORNO COZINHA CENTRAL DO HOTEL SESC CACUPÉ | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | 02/06/2025 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| 2025 | 96609 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORA DO BOILER PISCINA TÉRMICA - HSBL | MESTRIA PROJETOS, INSTALADORA HIDRAULICA | 24.284.561/0001-28 | 04/06/2025 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 96944 | DISPENSA | BANDEJA/MARMITA HF 132 - 3 DIV. C/100 | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 06/06/2025 | 0 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | ||
| 2025 | 97295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPRIR A FALTA ATE A VINDA DO PRODUTO PELO CAMINHÃO DO CD | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 10/06/2025 | 0 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | ||
| 2025 | 97659 | DISPENSA | SERVIÇO INSTALAÇÃO TORNEIRA COZINHA E REPARO BANHEIRO PCD - SLCAÇ | ALCEU JOSÉ MATACHON | 11.299.501/0001-37 | 11/06/2025 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ||
| 2025 | 98216 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO INTERNO - DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA | SONIA MARIA COSTA GARCIA - ME | 76.847.128/0001-57 | 17/06/2025 | 0 | 262,70 | 0,00 | 262,70 | ||
| 2025 | 98309 | DISPENSA | SERVIÇO CONTRATADO PARA COMPOR O PROJETO SPEAKING ENGLISH, VINCULADO AO IDIOMAS - INGLÊS DO SESC ESTREITO | ADRIANA LUCIA FACHIN 01725741962 | 29.822.599/0001-20 | 17/06/2025 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||
| 2025 | 98638 | DISPENSA | SUPORTES DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO | ACOPLAST REFRIGERAÇAO MX LTDA | 17.739.753/0001-16 | 20/06/2025 | 0 | 479,15 | 0,00 | 428,79 | ||
| 2025 | 98970 | DISPENSA | REF A IMPRESSÃO DE FICHAS DA FESTA JUNINA - CAN | GRAFICA MEDEIROS LTDA | 81.766.925/0001-40 | 23/06/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 99342 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA FESTA JUNINA DO SESC LER CAÇADOR | ANTONIO FOPPA BEBIDAS | 07.820.946/0001-43 | 25/06/2025 | 0 | 1.650,00 | 0,00 | 534,00 | ||
| 2025 | 99714 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MOSTRA PALCO GIRATÓRIO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO, PARA DIVULGAÇÃO, APOIO NA MONTAGEM, RECEPÇÃO DO PÚBLICO, APRESENTAÇÃO E DESMONTAGEM. 001112050004 - AC/APR-PALCO GIRATÓRIO RAZÃO SOCIAL: LORENZO ACOSTA ESPÍNDOLA CNPJ: 54.095.594/0001-90 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: NUBANK AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 109253867-5 | LORENZO ACOSTA ESPINDOLA | 54.095.594/0001-90 | 26/06/2025 | 0 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | ||
| 2025 | 100037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA EDUCAÇÃO - MAF | IZABEL SCHVENDTNER | 04.273.517/0001-05 | 30/06/2025 | 0 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | ||
| 2025 | 100639 | DISPENSA | COMPRA DE 01 PNEU P/ O TRATO DO HSCAC | MIZAEL TRINDADE ME | 07.497.863/0001-65 | 03/07/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | 100735 | DISPENSA | IMPRESSÕES COLORIDAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES | LUIS EDUARDO ULYSSÉA ROLLIN ME | 02.762.717/0001-04 | 03/07/2025 | 0 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | ||
| 2025 | 101081 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DOS EXTINTORES DA UNIDADE | COMAR EXTINTORES LTDA | 83.680.603/0001-09 | 07/07/2025 | 0 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | ||
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