| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96612 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS S/A | 00.814.559/0012-08 | 04/06/2025 | 324,43 | 0,00 | 324,43 | |||
| 2025 | 96940 | DISPENSA | SERVIÇO DE DRENAGEM CAMPO SINTÉTICO E LIMPEZA CAIXA GORDURA DO SESC RIO DO SUL | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | 06/06/2025 | 2.166,67 | 0,00 | 2.166,67 | |||
| 2025 | 97280 | DISPENSA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LUZ E SOM NO TEATRO SESC PRAINHA 001120010001 - APOIO E ÁREA TÉCNICA RAZÃO SOCIAL: ELAINE CRISTINA DA SILVA 330759008-18 CNPJ - 171755170001/14 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA - 25671372-0 | ELAINE CRISTINA DA SILVA 33075900818 | 17.175.517/0001-14 | 09/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 97651 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA ESCOLA | MERCADO KALIFUR LTDA - ME | 01.427.263/0001-44 | 11/06/2025 | 594,77 | 0,00 | 594,77 | |||
| 2025 | 97938 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE TRINCO | 55.980.610 ROMAEL BUENO | 55.980.610/0001-90 | 13/06/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 98286 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO PARA MOSTRA PALCO GIRATÓRIO DO SESC CRICIÚMA | JC DIAS GRÁFICA E EDITORA | 02.742.037/0001-10 | 17/06/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 98607 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO FEIRA DE IDIOMAS INGLÊS-SLCAÇ | 57.601.193 NEUSA CRISIANE DE ALMEIDA FERNANDES RAMOS | 57.601.193/0001-53 | 18/06/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 98941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA BIBLIOSESC2 - RDS | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 23/06/2025 | 218,80 | 0,00 | 218,80 | |||
| 2025 | 99302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/06/2025 | 1.036,50 | 0,00 | 1.036,50 | |||
| 2025 | 99665 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS - FESTA JUNINA SESC BLUMENAU | TOFFOL PRODUCOES LTDA ME | 19.395.719/0001-05 | 26/06/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 99991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VINHOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | VINICOLA PERICO LTDA | 08.860.219/0001-72 | 30/06/2025 | 950,40 | 0,00 | 950,40 | |||
| 2025 | 100339 | DISPENSA | COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | 01/07/2025 | 481,99 | 0,00 | 330,54 | |||
| 2025 | 100669 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE FLORES | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPCIONAIS APAE CURITIBANOS | 83.453.183/0001-28 | 03/07/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 101006 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | BF GESSOS LTDA | 24.973.526/0001-16 | 07/07/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 101348 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DO PLAYGROUND DA ESCOLA DO SESC LAGES | WD TERRAPLANAGEM LTDA | 30.332.450/0001-42 | 09/07/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
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