| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77456 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINÇÃO PARA LOUNGE DA VIRADA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | RICARDO NAZARENO DA SILVA | 55.362.720/0001-99 | 17/12/2024 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2024 | 77965 | DISPENSA | UNIFORME. | ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 43.496.899/0001-98 | 24/12/2024 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2024 | CC 023/24 - 13 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 12/06/2024 | 12 | 27.487,20 | 0,00 | 16.983,88 | ||
| 2024 | PG 087/24 - 02 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BASE SECA) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | GOEDERT LTDA | 79.846.465/0001-18 | 03/10/2024 | 12 | 443.922,48 | 0,00 | 307.677,04 | ||
| 2024 | 69737 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PRSLAG | ALESSANDRA DOS SANTOS MARCELINO MORAIS 0 | 30.152.889/0001-93 | 21/10/2024 | 0 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | ||
| 2024 | 59632 | DISPENSA | ARLA 32 ANTIPOLUENTE | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 06.139.250/0001-93 | 01/08/2024 | 0 | 882,00 | 0,00 | 882,00 | ||
| 2024 | 71935 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFÍCIOS PARA HSCAC | BREAD KING ALIMENTOS LTDA | 08.474.768/0002-90 | 05/11/2024 | 0 | 21.989,00 | 0,00 | 21.989,00 | ||
| 2024 | 74408 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE TOLDO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | TRAMONTIN COMERCIO DECORACOES E REVESTIM | 15.671.785/0001-00 | 26/11/2024 | 0 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | ||
| 2024 | 75652 | DISPENSA | COMPRA DE PICOLES PARA ATENDER A FESTA DE FINAL DO ANO DOS COLABORADORES - LAG | SORVETERIA CARLITO LTDA | 80.078.777/0001-08 | 03/12/2024 | 0 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | ||
| 2024 | 76489 | DISPENSA | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER I SESC. VERIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO, INSPEÇÃO VISUAL, AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E DISTÂNCIA, AJUSTES NECESSÁRIOS E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE. | ROSELI DA CONCEICAO BAUMGARTNER TABORDA | 02.800.240/0001-04 | 09/12/2024 | 0 | 490,09 | 0,00 | 490,09 | ||
| 2024 | 76976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA RENOVAÇÃO LAYOUT DAS SALAS DE GRUPOS E VIVA DIGITAL - CON | ALBERO MOVEIS RUSTICOS LTDA | 14.464.837/0001-04 | 12/12/2024 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2024 | 77460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA QUALIVIDADE DE DEZEMBRO UNIDADE SBS E QUADRO BRANCO PARA REUNIOES | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 17/12/2024 | 0 | 326,50 | 0,00 | 326,50 | ||
| 2024 | 77966 | DISPENSA | CHUVEIRO ELÉTRICO | ALEIXO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | 00.506.606/0001-01 | 24/12/2024 | 0 | 899,50 | 0,00 | 899,50 | ||
| 2024 | CC 023/24 - 16 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 12/06/2024 | 12 | 18.822,28 | 0,00 | 2.340,52 | ||
| 2024 | PG 087/24 - 03 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BASE SECA) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | PEREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | 07.589.610/0001-11 | 07/10/2024 | 12 | 53.007,12 | 0,00 | 23.421,66 | ||
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