| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85522 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO -LAG | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 07/03/2025 | 204,95 | 0,00 | 204,95 | |||
| 2025 | 85854 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE LIXEIRA/ CONTETOR DE LIXO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DO SESC SÃO JOAQUIM | LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOM. LTDA | 19.704.009/0001-01 | 11/03/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 86192 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE TOALHAS DE BANHO PARA MASSOTERAPIA - SESC BLUMENAU | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0016-60 | 12/03/2025 | 299,85 | 0,00 | 299,85 | |||
| 2025 | 86499 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO SALADA DE FRUTAS INDIVIDUAL | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | 14/03/2025 | 637,50 | 0,00 | 637,50 | |||
| 2025 | 86809 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 18/03/2025 | 294,84 | 0,00 | 294,84 | |||
| 2025 | 87173 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DO FINANCEIRO DO SESC JOINVILLE | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 20/03/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 87575 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA HOTEL - HSBL | CLAUDIO E VALMIR DECORACOES LTDA ME- MUF | 10.255.041/0001-82 | 24/03/2025 | 553,61 | 0,00 | 553,61 | |||
| 2025 | 87952 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E GRAMPOS PARA GRAMPEADOR PARA USO DO DR. | SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 85.396.638/0001-46 | 26/03/2025 | 247,40 | 0,00 | 247,40 | |||
| 2025 | 88329 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DA COZINHA/RESTAURANTE DO SESC ITAJAÍ | LUCIANO PRESCHADT | 34.469.702/0001-30 | 31/03/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 88768 | DISPENSA | ALIMENTO NÃO PERECIVEL | KOCH HIPERMERCADO SA | 02.831.172/0103-67 | 02/04/2025 | 115,43 | 0,00 | 115,43 | |||
| 2025 | 89178 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO- SCSJ | ROGERIO DIAS | 27.862.328/0001-73 | 04/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 89605 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO PARA FESTA JUNINA - SJB | ANA CAROLINE GLOWASKI DE LIMA 09630655993 | 45.966.032/0001-84 | 07/04/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 89997 | DISPENSA | SERVIÇO PARA TROCA DE 10 LAMPADAS NO GINASIO E MANTUENÇÃO EM REDE DE ILUMINAÇÃO COM CURTO ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | ALAN FAGUNDES | 30.319.281/0001-00 | 09/04/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 90366 | DISPENSA | SERVIÇO TECNICO DE REVISÃO,IDENTIFICAÇAÕ E INSTALAÇÃO DE RAMAIS | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 11/04/2025 | 595,59 | 0,00 | 595,59 | |||
| 2025 | 90705 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESCOLA CRICIÚMA | ROBSON ZAKRZESKI MOTA | 47.930.934/0001-96 | 15/04/2025 | 2.725,03 | 0,00 | 2.725,03 | |||
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