##Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 31/10/2025 12:33:13
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202590687DISPENSACOMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PÁSCOA- SCSJJ VARGAS SUPERMERCADO LTDA17.737.476/0003-7415/04/2025062,890,0062,89
202591050DISPENSAREF A IMPRESSÃO DE FOTOS PARA ATIVIDADE DO EJA - CANGIOVANI HENRIQUE ZACKO06.287.383/0001-0716/04/2025022,000,0022,00
202591430DISPENSAAGUA MICELAR MASCARA FACIALTREVISAN & KRAHL LTDA EPP72.491.657/0001-0023/04/20250307,000,00307,00
202591769DISPENSACOMPRA DE MATERIAL PARA IMPLANTE ODONTOLOGICO SESC JOINVILLEJJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS00.489.050/0030-1925/04/20250687,000,00301,00
202592110DISPENSAREFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RYM0H84 VAZAMENTO DE OLEOMECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA48.949.944/0001-3629/04/20250468,000,00468,00
202592516DISPENSATORRE DE BALÕESNAYARA MIKAELA KUESTER 0590721194646.444.323/0001-7502/05/20250330,000,00330,00
202592909DISPENSAAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO CULINARIA NA ESCOLASDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT09.477.652/0089-2806/05/20250376,880,00376,88
202593301DISPENSAAQUISIÇÃO PANIFÍCIOS, ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL - SMOPANIFICADORA DIVINA GULA LTDA ME00.095.341/0001-9808/05/202504.090,000,001.292,72
202593676DISPENSATINTA PARA PINTURA DO TEATROCASA DAS TINTAS MABA LTDA83.619.163/0001-8410/05/20250575,000,00575,00
202594082DISPENSAFRUTAS PARA OS AULÕES DA SEMANA SCOMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA81.001.026/0001-5613/05/20250232,000,00232,00
202594419DISPENSAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS.COFERPAN COM. CATARINENSE DE PROD. PARA PANIFICAÇAO LTDA06.218.282/0001-8415/05/202502.788,560,002.788,56
202594741DISPENSAMANUTEÇÕES PREDIAIS UNIDADE SBS. ITENS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS NA UNIDADE SÃO BENTO DO SUL. SEGUE ORÇAMENTO EM ANEXO COM DEATALHAMENTO DOS SERVIÇOSDIRCEU MORGENROTH 0316672297115.154.485/0001-4520/05/20250420,000,00420,00
202595086DISPENSAÁLCOOL BACTERICIDA - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CD - ATA DE RP CANCELADASC LUCAS COMERCIAL LTDA06.996.606/0001-0523/05/2025026.156,000,0026.156,00
202595586DISPENSAAQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADELOJAS MILIUM LTDA83.240.333/0070-4727/05/20250389,700,00389,70
202595876DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃOWMS SUPERMERCADOS DO BR93.209.765/0330-4028/05/2025034,890,0034,89

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