| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58743 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO D SESC JARAGU? DO SUL | PEDACINHO DO CEU PAES E DOCES LTDA | 29.937.129/0001-02 | | 25/07/2024 | 0 | | 1.967,00 | 0,00 | 1.967,00 |
| 2024 | 59088 | DISPENSA | AQISI??O DE P?O DE QUEIJO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 29/07/2024 | 0 | | 231,25 | 0,00 | 231,25 |
| 2024 | 59465 | DISPENSA | REQUISI??O DE ITENS PARA CONSERTO | F3M MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 03.174.318/0001-87 | | 31/07/2024 | 0 | | 97,68 | 0,00 | 97,68 |
| 2024 | 59837 | DISPENSA | AQUISI??ES DE BOMBOM PARA DIA DA A??O DO VOLUTARIADO DE SESC BLUMENAU | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 02/08/2024 | 0 | | 113,80 | 0,00 | 113,80 |
| 2024 | 60194 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE M?O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE TR?S PLANT?ES COMO PORTEIRO NA E.I PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | OPEN SERVICOS TERCERIZADOS | 39.422.305/0001-27 | | 07/08/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 60532 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA NOS EXTINTORES CA E ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | EXTINTORES SC LTDA | 38.114.115/0001-80 | | 09/08/2024 | 0 | | 1.652,00 | 0,00 | 1.652,00 |
| 2024 | 60919 | DISPENSA | COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO EQUIPO DA ODONTOLOGIA | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME | 22.716.553/0001-88 | | 13/08/2024 | 0 | | 387,34 | 0,00 | 387,34 |
| 2024 | 61381 | DISPENSA | DOCES PARA A??O PREVISTA NO CALEND?RIO DO CURSO DE IDIOMAS INGL?S. | RME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07.778.833/0001-27 | | 15/08/2024 | 0 | | 631,23 | 0,00 | 631,23 |
| 2024 | 61728 | DISPENSA | MATERIAIS PARA PINTURA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | | 19/08/2024 | 0 | | 772,80 | 0,00 | 762,30 |
| 2024 | 62063 | DISPENSA | AQUISI??O DE TNT PRETO PARA ARAMADO DO RESTAURANTE | PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME | 72.297.872/0001-74 | | 22/08/2024 | 0 | | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| 2024 | 62412 | DISPENSA | PELICULA DE HIDROGEL, FLEX?VEL, MODELO HD CAPA DE ACRILICO COM REVESTIMENTO DE COURO E BASE NA PARTE DE TR?S - TIJ | MACA TECH LTDA | 37.009.612/0001-55 | | 26/08/2024 | 0 | | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
| 2024 | 62778 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | COMERCIAL VERSATIL | 85.776.441/0001-32 | | 29/08/2024 | 0 | | 1.785,58 | 0,00 | 1.785,58 |
| 2024 | 63179 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | LOJAO DA BORRACHA LTDA - EPP | 85.181.709/0002-74 | | 02/09/2024 | 0 | | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 2024 | 63525 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O COBERTURA FOTOGR?FICA E AUDIOVISUAL P/O EVENTO I JORNDA DE SA?DE MENTAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | 52.470.183 ADRIANO RODRIGUES | 52.470.183/0001-02 | | 05/09/2024 | 0 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 63857 | DISPENSA | COPO PREMIUM | CECOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS L | 02.594.268/0001-24 | | 06/09/2024 | 0 | | 28,98 | 0,00 | 28,98 |
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