##Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 31/10/2025 12:33:13
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202476510DISPENSARI 290723 RC 291119ALL GYM COM. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA05.234.896/0001-9709/12/20240276,880,00276,88
202477023DISPENSAMATERIAIS PARA ACADEMIAMELIM COMERCIAL LTDA49.608.132/0001-9012/12/20240326,000,00326,00
202477507DISPENSASSDBRUSCOMP INFORMATICA LTDA32.947.743/0001-6018/12/20240225,000,00225,00
202477991DISPENSACOMPRA DE QUEIJO MUSSARELA PARA O RESTAURANTE-PRSLAGCOPAL ALIMENTOS LTDA82.900.713/0001-7627/12/20240951,250,00951,25
2024PG 026/24 - 03PREGÃOAQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PAPÉIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SCIMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA32.294.504/0001-5803/07/20241270.092,000,0037.642,00
2024PG98/24PREGÃOAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI HIGIENIZADOSO 3 COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA51.365.482/0001-1402/10/2024122.671.067,000,00605.743,82
202472466INEXIGIBILIDADECOORDENAÇÃO EDITORIAL, REVISÃO E DESENHO GRAFICO DO LIVRO CONGRESSO SESC DE SUSTENTABILIDADE - GECNAVE CULTURA EDITORIAL LTDA22.628.825/0001-9808/11/2024016.936,000,0016.936,00
202462758DISPENSASERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA MOSTRA ANUAL DE DANÇA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBARÃOELIAS DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA*.496.179-*29/08/202401.200,000,001.200,00
202472343DISPENSAAQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL E MICROFONE PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉVINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP05.207.424/0001-4507/11/2024012.584,000,0012.584,00
202474529DISPENSASERVIÇO DE SALVA VIDAS PARA O PARQUE AQUÁTICO DO HOTEL SESC BLUMENAUERON DOMINGUES MACHADO 9481710394919.376.456/0001-8926/11/202409.330,000,003.030,00
202475760DISPENSAIMPRESSÕES A3 COLORIDO E ENCADERNAÇÕESRENOVA RECARGAS LTDA10.948.593/0001-7604/12/2024070,000,0070,00
202476514DISPENSAMANUTENÇÃO NA PISTOLA DA WAPCANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA39.668.293/0001-1510/12/20240170,000,00170,00
202477025DISPENSAAQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROJETO HUB CRIATIVO OPTAMOS EM ESCOLHER O FORNECEDOR DE MAIOR VALOR, COM UMA DIFERENÇA DE $2,50 POIS TEM MAIS VARIEDADES DE SABORES, E É UM FORNECEDOR QUE SEMPRE COMPRAMOS, ENTRAGA NO HORÁRIO COMBINADOFABIO ESTEVES CONFEITARIA28.337.107/0001-4912/12/20240235,000,00235,00
202477508DISPENSASERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREVENTIVA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DA UNIDADE DO SESC CONCÓRDIABRANCHER AMBIENTAL E SOLAR LTDA30.143.110/0001-7318/12/202404.500,000,004.500,00
202477992DISPENSACOMPRA DE NHOQUE PARA O RESTAURANTE-PRSLAGINDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS TIA NO85.271.195/0001-6727/12/20240930,000,00930,00

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