| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108804 | INEXIGIBILIDADE | ROTEIRO STS 91/2025 (DAY USE HOTEL FAZENDA VALE DAS PEDRAS) EM 21/09/25 - PAL | HOTEL VALE DAS PEDRAS LTDA EPP | 82.700.261/0001-89 | 05/09/2025 | 1 | 9.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | ||
| 2025 | 80025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA BIBLIOTECA E TEATRO DA UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | DEPOSITO DOS TAPETES LTDA | 47.622.590/0001-58 | 23/01/2025 | 0 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | ||
| 2025 | 80375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK E PLACA PARA A CENTRAL DE TELEFONE DO SESC COMUNIDADE IRANI | WAGNER LUIS CARUS | 24.328.374/0001-07 | 27/01/2025 | 0 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | ||
| 2025 | 80762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PCG ESCOLA | PAGUE POKO KIDS LTDA | 45.310.572/0001-05 | 29/01/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 81079 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOLAS E PORTAS DE VIDRO DA ESCOLA SESC PALHOÇA | VIDRACARIA TOQUE DE VIDRO LTDA | 33.362.279/0001-02 | 31/01/2025 | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ||
| 2025 | 81497 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE COMPRA DE BACON PARA RESTAURANTE | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 04/02/2025 | 0 | 429,75 | 0,00 | 413,42 | ||
| 2025 | 81848 | DISPENSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESEMTUPIMENTO DE UMA DAS PRIVADAS DE USO DOS COLABORADORES DO CD | MATOS DESENTUPIDORA LTDA | 50.928.573/0001-58 | 06/02/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 82161 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - COLHEITA DA MAÇA - JOI | 56.145.069 IDAMARA SANTOS | 56.415.069/0001-30 | 10/02/2025 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 82574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO APARELHOS CELULARES-ATENDIMENTO PSICOLOGIA ONLINE-UNIDADES SESC - DEPARTAMENTO REGIONAL SC | LIESCH COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA ME | 00.981.725/0001-08 | 13/02/2025 | 0 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | ||
| 2025 | 82892 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE SUPORTE DE PAREDE PARA LINHAS EM MDF, COM ESTRUTURA PARAFUSADA - ANEXO SEGUE ORÇAMENTOS E A FOTO DO MATERIAL - SJO | ELAINE CRISTINA MARQUES - JPE MOVEIS | 48.156.198/0001-23 | 14/02/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 83239 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - CAÇ. | CENTROMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA | 18.989.250/0001-61 | 18/02/2025 | 0 | 18.410,00 | 0,00 | 18.410,00 | ||
| 2025 | 83570 | DISPENSA | COMPRA DE 10 BORRIFADORES DE 500 ML QUE SERÂO UTILIZADOS PELOS ALUNOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE TMF, GINASTICAS, PILATES ESTÚDIO, E CROSS. | PEDRO HENRIQUE CAVACCHIONI ORTIZ & CIA LTDA | 39.271.422/0001-37 | 20/02/2025 | 0 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | ||
| 2025 | 83903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO SESC LER CANOINHAS | MF DE ALMEIDA E CIA LTDA | 05.021.932/0001-34 | 24/02/2025 | 0 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | ||
| 2025 | 84234 | DISPENSA | TINTA PARA QUADRA. | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 26/02/2025 | 0 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | ||
| 2025 | 84648 | DISPENSA | PLANTAS | ANDRIEL CARVALHO RUPPENTHAL | 55.263.620/0001-05 | 28/02/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
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