| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90546 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA - TROCA DOS DISJUNTORES | AJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | 14/04/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 90876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO UNIDADE DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 05.360.952/0001-30 | 16/04/2025 | 0 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | ||
| 2025 | 95566 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ESCOLA - ARA | IMAGE GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 50.825.750/0001-70 | 27/05/2025 | 0 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | ||
| 2025 | 91707 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | COFERPAN COM. CATARINENSE DE PROD. PARA PANIFICAÇAO LTDA | 06.218.282/0001-84 | 25/04/2025 | 0 | 3.124,80 | 0,00 | 3.124,80 | ||
| 2025 | 91987 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NOS FORROS DE PVC DOS BANHEIROS - SJOA | 60.534.826 RAUL REINALDO RODRIGUES | 60.534.826/0001-62 | 28/04/2025 | 0 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | ||
| 2025 | 92771 | DISPENSA | ASSESSORIA DE FOTOGRAFIA PARA A OFICINA INTERGERACIONAL DO PROJETO 60 RETRATOS - JSU | 50.365.215 EVELYN PRODOHL HANSEN | 50.365.215/0001-84 | 05/05/2025 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | ||
| 2025 | 92728 | DISPENSA | COMPRA DE TINTAS E AFINS | BEM TE VI TINTAS LTDA EPP | 13.521.223/0001-46 | 05/05/2025 | 0 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | ||
| 2025 | 93132 | DISPENSA | PARAFUSO DE CHUMBADOR | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MÁQ. LTDA | 86.448.941/0008-84 | 07/05/2025 | 0 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | ||
| 2025 | 93538 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARCO DE BALÕES PARA SESC COMUNIDADE IRANI SEMANA S | STEFANIA FERREIRA VAZ FESTAS | 41.496.508/0001-00 | 09/05/2025 | 0 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | ||
| 2025 | 93903 | DISPENSA | COFFEE BREAAK - CAFÉ DA MANHÃ - SESC REÚNE - MAFRA | MARLLUS KALINOVSKI & CIA LTDA - ME | 08.417.686/0001-22 | 13/05/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 94287 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CUR | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 15/05/2025 | 0 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | ||
| 2025 | 94611 | DISPENSA | SERVIÇO EXTRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA COBRIR COLABORADORA AFASTADA POR SAÚDE - PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 19/05/2025 | 0 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | ||
| 2025 | 94948 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HOT BOX PARA COZINHA - BRU | DELAPEL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | 27.141.743/0001-38 | 23/05/2025 | 0 | 13.568,00 | 0,00 | 13.568,00 | ||
| 2025 | 95281 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FICHARIO PARA A EDUCAÇÃO | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 23/05/2025 | 0 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | ||
| 2025 | 95698 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ULTILIZAÇÃO NO COMPUTADOR DA SLA TSG,(SERA COMPRADO NA LOJA CONECTA,POR ESTAREM MAIS BARATOS SEGUNDO OS ORÇAMENTOS RECEBIDOS) | BENCZ & CIA LTDA | 18.214.537/0006-24 | 28/05/2025 | 0 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | ||
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