Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 52373 | DISPENSA | AQUISI??O DE LATIC?NIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 04/06/2024 | 0 | | 11.033,60 | 0,00 | 10.106,94 |
2024 | 52375 | DISPENSA | AQUISI??O DE LATIC?NIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 04/06/2024 | 0 | | 1.111,50 | 0,00 | 694,69 |
2024 | 52360 | DISPENSA | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 04/06/2024 | 0 | | 283,50 | 0,00 | 283,50 |
2024 | 52359 | DISPENSA | MATERIAL HIDR?ULICO - CONGELADOS CAMPECHE | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | | 04/06/2024 | 0 | | 328,54 | 0,00 | 328,54 |
2024 | 52364 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM APARELHO DE TV LCD 43 POLEGADAS PARA ATENDER A UNIDADE DO MUSEU SESC FLORIAN?POLIS | BOSQUETTO ASSISTENCIA TECNICA EM ELETROD | 82.512.179/0001-20 | | 04/06/2024 | 0 | | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
2024 | 52365 | DISPENSA | OFICINEIRO - PROJETO CAF? CONSERTO - JOI | 51.478.182 KATIA REGINA DA SILVA BAETA | 51.478.182/0001-41 | | 04/06/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 52366 | DISPENSA | CONSERTO MICROONDAS RESTAURANTE | CASA DA COZINHA PECAS E ACES. LTDA EPP | 76.321.215/0001-76 | | 04/06/2024 | 0 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
2024 | 52368 | DISPENSA | COMPRA DE TELEFONE COM FIO PARA SALA DA CULTURA | COMERCIAL STECANELA MATERIAIS ELETRICOS | 95.767.943/0002-31 | | 04/06/2024 | 0 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
2024 | 52370 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO PARA O LANCHE DA FESTA JUNINA DA ESCOLA SESC XANXER? | SUPER ARMANI LTDA | 76.865.807/0001-59 | | 04/06/2024 | 0 | | 241,62 | 0,00 | 241,62 |
2024 | 52371 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO PARA O LANCHE DA FESTA JUNINA DA ESCOLA SESC XANXER? | MERCADO E ACOUGUE AMIGAO LTDA | 18.886.615/0001-22 | | 04/06/2024 | 0 | | 1.138,27 | 0,00 | 1.138,27 |
2024 | 52372 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA CAMARA FRIA ALMOXARIFADO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | FABIO ALEXANDRE SCHNEIDER | 51.165.537/0001-42 | | 04/06/2024 | 0 | | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
2024 | 52425 | DISPENSA | AQUISI??O DE RESISTENCIA PARA BUFFET DO RESTAURANTE | ELETROCENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS L | 18.147.016/0001-97 | | 04/06/2024 | 0 | | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
2024 | 52376 | DISPENSA | HUB USB 4 ENTRADAS B MAX PARA COMPUTADOR DO TEATRO SESC PRAINHA | RODRIGO STOIDER - ME | 15.072.151/0001-22 | | 04/06/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
2024 | 52381 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | PAPELARIA MANNIPEL LTDA | 82.889.825/0001-73 | | 04/06/2024 | 0 | | 224,50 | 0,00 | 224,50 |
2024 | 52382 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | | 04/06/2024 | 0 | | 795,31 | 0,00 | 795,31 |
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