#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 11/07/2025 11:27:59
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202450941DISPENSAMANUTEN??O CENTRAL TELEFONICA.CRM SOLU??ES EIRELI31.902.071/0001-0320/05/20240450,000,00450,00
202450942DISPENSAREQUISI??O DE CERVEJAS PARA RESTAURANTE E LANCHONETE-PRS-LAGCERVEJARIA SERRA FORTE LTDA26.505.498/0001-3820/05/202401.518,000,001.518,00
202450945DISPENSAAQUISI??O DE SERVI?O DE CORTE E COSTURA PARA MATERIAL A SER ULTILIZADO NAS A?OES PREVISTASPEDRO JOSE GARCIA OFICINA03.883.096/0001-7120/05/20240942,000,00942,00
202450962DISPENSACARIMBO AUTOM?TICO TAMANHO 7X5 POR?3X8 - ESCRITO: CONSUMO IMEDIATO.BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND.COM.VAR. E SER17.430.961/0001-3920/05/20240100,000,00100,00
202450947DISPENSACONECTOR FEMEA 1/2X3/4 E ENGATE R?PIDO 1/2REIS & FILHOS LTDA07.401.286/0001-6620/05/202405,700,005,70
202450946DISPENSASERVI?O DE CORTE E COSTURA PARA ACERVO PESSOAL DA UNIDADEPEDRO JOSE GARCIA OFICINA03.883.096/0001-7120/05/202401.000,000,001.000,00
202450950DISPENSACOMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA: PRETA, MAGENTA, CIANO E AMARELO.BRUNA MARTINENGHI - ME18.048.692/0001-0320/05/20240220,000,00220,00
202450952DISPENSASERVI?O DE MANUTE??O EM IMPRESSORA - LIMPEZA COMPLETA E COLOCA??O DE TINTA.BRUNA MARTINENGHI - ME18.048.692/0001-0320/05/20240150,000,00150,00
202450948DISPENSACAIXA ORGANIZADORAGISELE MOREIRA LTDA31.024.616/0001-2620/05/20240269,000,00269,00
202450949DISPENSAAQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS - SESC PALHO?AFCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME22.716.553/0001-8820/05/202401.710,000,001.710,00
202450951DISPENSASERVI?O DE CORTE E COSTURA PARA TOALHAS DO ACERVO PESSOAL DA UNIDADE, PARA FESTIVIDADES E A??ESPEDRO JOSE GARCIA OFICINA03.883.096/0001-7120/05/20240995,200,00995,20
202451040DISPENSAIMPLANTA??O DE JARDIM E PAISAGISMO - JSU. REESTRUTURA??O DOS CANTEIROS DANIFICADOS, PLANTAR GRAMA, FLORES E MELHORAR O PAISAGISMO DA UNIDADE QUE N?O ESTA EM CONDI??ES.37.537.241 MARCIO VOLLES37.537.241/0001-8420/05/202409.461,000,009.461,00
202450953DISPENSALIMPEZA CAIXA DAGUAAJM CONTROLE DE PRAGAS LTDA36.572.609/0001-8220/05/20240480,000,00480,00
202450954DISPENSAMANUTEN??O CORRETIVA C?MERA FRIA 03 TROCA DE VENTILADORMARILENE MARCON54.058.609/0001-4020/05/20240400,000,00400,00
202450955DISPENSARECARGA DE EXTINTORES E TESTE DE MANGUEIRA DE INCENDIOMATA FOGO PRODUTOS E SERVICOS CONTRA INC83.744.896/0001-4020/05/20240197,000,00197,00

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