Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 48138 | DISPENSA | DETERGENTE ALCALINO CLORADO | KALY COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT | 05.641.227/0001-30 | | 24/04/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
2024 | 48140 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAIS LIMPEZA -RDS | MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA | 00.198.163/0001-20 | | 24/04/2024 | 0 | | 865,66 | 0,00 | 865,66 |
2024 | 48142 | DISPENSA | SERVI?O DE RESTAURANTE EM 24/04 - HSBL | KAREN RAPHAELA VALLEJO DE OLIVEIRA DOMINGOS | | *.142.779-* | 25/04/2024 | 0 | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
2024 | 48144 | DISPENSA | AQUISI??O SUCOS EVENTO TRABALHADOR - RDS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 24/04/2024 | 0 | | 327,10 | 0,00 | 327,10 |
2024 | 48145 | DISPENSA | AQUISI??O DE ARRANJOS PARA DECORA??O REUNI?O DE GESTORES - HSBL | BLUMENAU PARAISO GARDEN LTDA - EPP | 08.086.871/0001-81 | | 25/04/2024 | 0 | | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
2024 | 48146 | DISPENSA | SERVI?O DE LAUDO T?CNICO E MANUT. MESA SOM YAMAHA DIGITAL COM USB MOD. O1V96I PAT 70595 | MUITO MAIS SOM & LUZ LTDA | 42.246.696/0001-80 | | 24/04/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
2024 | 48147 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O NO PORT?O DA ESCOLA, SOLDA E FIXA??O DAS BASES. | SAIMON KRAESKI SERVICE LTDA | 32.438.638/0001-03 | | 24/04/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
2024 | 48149 | DISPENSA | AQUISI??ES DE ?GUA MINERAL DE 20L GAL?O - SESC VILA NOVA | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | | 24/04/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
2024 | 48148 | DISPENSA | ITENS PARA BRINDE | SUPERMERCADOS ARCHER SA LOJA 21 | 79.257.291/0014-72 | | 24/04/2024 | 0 | | 143,43 | 0,00 | 143,43 |
2024 | 48151 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRESUNTO COZIDO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 25/04/2024 | 0 | | 1.575,20 | 0,00 | 1.575,20 |
2024 | 48152 | DISPENSA | MANUTEN??O NA CATRACA DO SESC ESTREITO PR?DIO/ACADEMIA/RESTAURANTE | 17.933.868 JULIO CESAR DLOUHY | 17.933.868/0001-47 | | 25/04/2024 | 0 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
2024 | 48208 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO EM PROJETOS DE EDS, GRUPOS, CLUBE DE CI?NCIAS E MASSOTERAPIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | OSMIRELLE COMERCIAL LTDA | 75.523.795/0001-11 | | 25/04/2024 | 0 | | 407,23 | 0,00 | 407,23 |
2024 | 48209 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO EM PROJETOS DE EDS, GRUPOS, CLUBE DE CI?NCIAS E MASSOTERAPIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | JGS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 48.931.404/0001-25 | | 25/04/2024 | 0 | | 494,91 | 0,00 | 494,91 |
2024 | 48210 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO EM PROJETOS DE EDS, GRUPOS, CLUBE DE CI?NCIAS E MASSOTERAPIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | PAPELARIA MANNIPEL LTDA | 82.889.825/0001-73 | | 25/04/2024 | 0 | | 111,05 | 0,00 | 111,05 |
2024 | 48157 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS EDUCA??O INFANTIL MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | | 25/04/2024 | 0 | | 958,98 | 0,00 | 958,98 |
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