| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115758 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA MKW6815 DO CD | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 21/10/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 116140 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA EVENTO DIA DE DOAR DO MESA BRASIL | AL EMBALAGENS E TRANSPORTES LTDA | 12.640.527/0001-60 | 22/10/2025 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | |||
| 2025 | 116509 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DO PROJETO ANIVERSÁRIO DO MUSEU. POR SE TRATAR DE UM MATERIAL ESPECÍFICO DE ARTESANATO FOU FEITO SÓ UM ORÇAMENTO ASSINADO. | ELIATAR SILVA - ME | 80.466.261/0001-30 | 27/10/2025 | 120,00 | 0,00 | 89,00 | |||
| 2025 | 116875 | DISPENSA | SERV. FILMAGEM - GIRO SESC | 28.001.135 REGIANE LOURENCO SZKUTNIK | 28.001.135/0001-90 | 29/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 117237 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PISCINA - HSBL | KI PISCINAS E ACESSORIOS LTDA | 15.186.392/0001-00 | 30/10/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 117643 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAMES SERVIÇOS GERAIS - SLCAÇ | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA LTDA | 86.891.173/0001-62 | 04/11/2025 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | |||
| 2025 | 117987 | DISPENSA | PEÇA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PONTEIRA FOTOPOLIMERIZADOR | EDONTEC COM. PEÇAS E ASSIST. EQUIP. ODON | 05.689.742/0001-90 | 06/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 118388 | DISPENSA | DIARIAS DE LIMPEZA PARA EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO SESC SÃO BENTO DO SUL,O EVENTO OCORRERA NO SALÃO DA IGREJA DE OXFORD DE SÃO BENTO DO SUL NO DIA 10/11/25 | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 07/11/2025 | 165,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 118810 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, RETIRADA DE BALÃO DE VESPAS DO PARQUE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | DEDETIZADORA TREVISAN LTDA | 36.849.756/0001-57 | 12/11/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 119196 | DISPENSA | REF A MANUTENÇÃO E DRENAGEM PARA QUADRA DE ESPORTES - CAN | DECORATIVA PEDRAS, JARDINS E LAGOS ORNAMENTAIS LTDA | 58.241.454/0001-34 | 13/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 119631 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PESCADO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | NOVA COMERCIAL LTDA | 13.303.499/0001-58 | 17/11/2025 | 12.564,00 | 0,00 | 4.188,00 | |||
| 2025 | 120081 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATOS DE SOBREMESA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | PONTO DA PORCELANA PRESENTES EIRELI ME | 84.822.683/0003-14 | 19/11/2025 | 995,10 | 0,00 | 995,10 | |||
| 2025 | 120648 | DISPENSA | BRINQUEDOS COGNITIVOS | ESPAÇO EDUCAMENTE COMERCIO E SERVIÇOS LT | 13.840.234/0001-99 | 24/11/2025 | 953,90 | 0,00 | 953,90 | |||
| 2025 | 121124 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 27/11/2025 | 2.289,00 | 0,00 | 2.289,00 | |||
| 2025 | 121719 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA A COZINHA -QUEIMOU | PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.725.876/0006-00 | 01/12/2025 | 224,70 | 0,00 | 173,00 | |||
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