| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA O HOTEL SESC CACUPÉ, | LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES | 89.848.543/0656-27 | 26/02/2025 | 30.720,00 | 0,00 | 30.720,00 | |||
| 2025 | 84831 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 05/03/2025 | 8.520,00 | 0,00 | 8.520,00 | |||
| 2025 | 85204 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADO PARA A UNIDADE DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | EL PRESTADORA DE SERVICOS | 51.347.491/0001-82 | 05/03/2025 | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 | |||
| 2025 | 85545 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE TRINCO DE PRESSÃO PORTA DE VIDRO BANHEIRO REPARO VAZAMENTO VASO SANITÁRIO REPARO TORNEIRA BANHEIURO TEMPORIZADA DOCOL | JUCELMA SILVEIRA SERAFIM CARVALHO | 30.429.919/0001-66 | 07/03/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 85884 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NOS COFFEE BREAK DE EVENTOS NO HOTEL - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 11/03/2025 | 283,80 | 0,00 | 283,80 | |||
| 2025 | 86214 | DISPENSA | UTENSÍLIO DE COZINHA | FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 28.815.957/0001-05 | 13/03/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 86520 | DISPENSA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BANNER PARA IDENTIDADE VISUAL CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2025 | ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | 41.863.541/0001-20 | 17/03/2025 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | |||
| 2025 | 86849 | DISPENSA | SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE FECHADURA - | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 18/03/2025 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | |||
| 2025 | 87197 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA FACIAL NO ANIVERSÁRIO DE SÃO JOSÉ. | 33.932.246 TUANE FERREIRA DOS SANTOS | 33.932.246/0001-50 | 21/03/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 87597 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 24/03/2025 | 108,93 | 0,00 | 108,93 | |||
| 2025 | 87985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPAS E PELICULAS PARA CELULARES NOVOS, QUE VIERAM PARA USO DE TRABALHO EM GRUPO E PSICOLOGIA.EM ANEXO ORÇAMENTO | LUCIANE ESSER MEURER | 24.491.106/0001-01 | 27/03/2025 | 269,30 | 0,00 | 269,30 | |||
| 2025 | 88353 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA | 05.428.276/0001-99 | 31/03/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 88802 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL DE REPARO PARA A DESCARGA DO BANHEIRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CAOMPRA LOCAL. NÃO DISPONIVEL NO CD. | COMERCIAL WM POLLA LTDA | 33.217.848/0001-26 | 02/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 89246 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - SJB | TATIANA SCHMITT | 33.098.447/0001-02 | 04/04/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 89630 | DISPENSA | BAMBOLÊ ARTESANAL DECORADO | MARIANA YOMARED ISITA GONZALEZ | 54.359.929/0001-30 | 07/04/2025 | 255,00 | 0,00 | 250,00 | |||
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