#2026 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 27/04/2026 14:29:14
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2026127212DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTETERAPIA SESC VERÃO -SLCAÇNEY TINTAS LTDA09.257.552/0001-5423/01/202622,000,0022,00
2026127577DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃOCLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA05.387.673/0002-4027/01/2026917,180,00917,18
2026127951DISPENSASERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHAADA PRECILA HOFFMANN15.835.479/0001-5329/01/20261.250,000,001.250,00
2026128332DISPENSAGÊNEROS ALIMENTÍCIOSCONGELADOS COMPRE PRONTO LTDA43.413.026/0001-7402/02/2026966,500,00966,50
2026128758DISPENSAAQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA - TMF JANEIRO - CURMARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST06.100.948/0001-0304/02/20261.045,000,001.045,00
2026129144DISPENSAAQUISIÇÃO DE TOMADA DE TELEFONE PARA APARTAMENTO HOTEL - HSBLLOJAS MILIUM LTDA83.240.333/0031-3006/02/20265,990,005,99
2026129687DISPENSAMANUTENÇÃO GERAL DO PC.MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA06.040.884/0001-9411/02/2026250,000,00250,00
2026130123DISPENSABLOCOS DE COMANDASGRAFICA INGA VISUAL LTDA37.042.443/0001-5514/02/20261.000,000,001.000,00
2026130553DISPENSASERVIÇOS GRÁFICOSCOLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME20.722.009/0001-1319/02/2026208,500,00207,00
2026131100DISPENSAAQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA O RESTAURANTE DO SESC BRUSQUEGAMA UTENSILIOS LTDA29.656.930/0001-8024/02/20261.572,000,001.572,00
2026131670DISPENSABOMBONA HIPOCLORITO SODIO 21 LT QUIMIDROL 25KGCOMERCIO DE PISCINAS CICHOWICZ LTDA09.413.687/0001-6127/02/2026185,000,00185,00
2026132521DISPENSAESPAGUETE COM FURO - FLUTUADORLUIZ CLOVIS DEBORTOLI & CIA LTDA01.980.305/0001-7005/03/2026180,000,00180,00
2026133571DISPENSAASSENTO SANITARIO CESTO DE LIXOMADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO03.240.700/0001-4113/03/2026111,900,00111,90
2026135482DISPENSAALIMENTOS PARA PROJETO QUALIVIDA UNIDADE SÃO BENTO DO SUL. ORÇAMENTO EM ANEXOSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT09.477.652/0089-2827/03/2026248,230,00243,63
2026124860DISPENSASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LOUÇA PARA CEIA NATAL NO HOTEL SESC CACUPÉELIZETE BENTA DE SOUZA AGUIAR 3421050490427.648.965/0001-4105/01/20261.614,400,001.614,40

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