Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 59835 | DISPENSA | AQUISI??O DE SAPATO PARA SERVI?O GERAIS PARA SESC BLUMENAU | ZEUS DO BRASIL O SHOPPING DA SEGURAN?A | 82.699.588/0012-30 | | 02/08/2024 | 0 | | 97,90 | 0,00 | 97,90 |
2024 | 59836 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOTA CANO M?DIO PARA SERVI?O GERAIS - SESC VILA NOVA | ZEUS DO BRASIL O SHOPPING DA SEGURAN?A | 82.699.588/0012-30 | | 02/08/2024 | 0 | | 42,90 | 0,00 | 42,90 |
2024 | 59837 | DISPENSA | AQUISI??ES DE BOMBOM PARA DIA DA A??O DO VOLUTARIADO DE SESC BLUMENAU | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 02/08/2024 | 0 | | 113,80 | 0,00 | 113,80 |
2024 | 59838 | DISPENSA | CONTRATA??O DE FOTOGRAFO PARA PALCO GIRAT?RIO 2024 - LAG | NICOLE SILVA LIMA | 44.309.465/0001-02 | | 02/08/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
2024 | 59841 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE - CHA | DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.497.596/0001-50 | | 02/08/2024 | 0 | | 986,67 | 0,00 | 986,67 |
2024 | 59842 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE - CHA | MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | | 02/08/2024 | 0 | | 211,05 | 0,00 | 211,05 |
2024 | 59840 | DISPENSA | LOCA??O DE CA?AMBA DE ENTULHOS | TRANSP?ZIA LTDA | 01.906.026/0001-66 | | 02/08/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
2024 | 59846 | DISPENSA | MASSA ACR?LICA, TINTA ACR?LICA STANDARD FOSCO COR GELO GLASU/SUVINIL, TINTA ESMALTE SINT BRILHANTE PREMIUM AZUL MAR ANJO 3,6L, TINTA ESMALTE SINT BRILHANTE PREMIUM AZUL DEL REY ANJO 3,6L, LIXA D'AGUA 220 NORTON. | DZ COM?RCIO DE TINTAS LTDA ME | 81.369.233/0001-68 | | 02/08/2024 | 0 | | 348,90 | 0,00 | 348,90 |
2024 | 59847 | DISPENSA | MASSA ACR?LICA, TINTA ACR?LICA STANDARD FOSCO COR GELO GLASU/SUVINIL, TINTA ESMALTE SINT BRILHANTE PREMIUM AZUL MAR ANJO 3,6L, TINTA ESMALTE SINT BRILHANTE PREMIUM AZUL DEL REY ANJO 3,6L, LIXA D'AGUA 220 NORTON. | ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA - MATR | 06.103.240/0001-06 | | 02/08/2024 | 0 | | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
2024 | 59844 | DISPENSA | AQUISI??O DE FLOR ORQUIDEA PARA DECORA??O DA SECRETARIA ESCOLAR DA UNIDADE - SJB | MARIA GORETE SOARES FLORICULTURA ME | 10.503.864/0001-80 | | 02/08/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
2024 | 59848 | DISPENSA | CABO DROPP PARA MANUTEN??O DE DOIS RAMAIS TELEFONICOS QUE O CABO ROMPEU DEVIDO AO TEMPO E CABO DE REDE PARA MANUTEN??O CORRETIVA DOS PONTOS DE REDE NA RECREA??O - PRSLAG. | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 02/08/2024 | 0 | | 2.726,38 | 0,00 | 2.726,38 |
2024 | 59849 | DISPENSA | PINTURA PAREDE SALA DIRE??O DE ADMINISTRA??O E SERVI?OS. - DR | JONES DORO DE MELO | | *.752.750-* | 02/08/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
2024 | 59851 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE PINTURA EM APROX. 16M? DE FORRO DRYWALL - TUB. | RODRIGO SANTOS DE BITTENCOURT | 49.320.743/0001-38 | | 02/08/2024 | 0 | | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 |
2024 | 59852 | DISPENSA | TINTA CORAL, COR PELICANO FOSCO, 3,6 LITROS. - CD | TINTAS MC LTDA | 61.149.506/0110-05 | | 02/08/2024 | 0 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |
2024 | 59853 | DISPENSA | ITENS PARA COFFEE | SUPERMERCADOS COMPER LTDA | 82.715.897/0015-08 | | 02/08/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC