Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 68169 | DISPENSA | VENTILADOR DE PAREDE | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | | 08/10/2024 | 0 | | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
2024 | 68521 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PIQUINIQUE DA SEMANA DA CRIAN?A | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 10/10/2024 | 0 | | 88,84 | 0,00 | 88,84 |
2024 | 68937 | DISPENSA | AQUISI??O DE POTE DE VIDRO PARA RESTAURANTE | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | | 15/10/2024 | 0 | | 97,80 | 0,00 | 97,80 |
2024 | 69306 | DISPENSA | TROCA DE PE?AS EQUIPAMENTOS ACADEMIA - ING | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | | 17/10/2024 | 0 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
2024 | 69695 | DISPENSA | TOALHA DE MESA TRANSPARENTE - VALOR DO METRO 10,00, SER? COMPRADO 6 TOALHAS DE MESA NO TAMANHO 2,40 X 1,40 - TIJ | ELETANIA SCOPEL EPP | 04.538.945/0001-12 | | 21/10/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
2024 | 70048 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAS DE DECORA??O DE HALLOWEEN, ITENS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | LOJA 7 SAO MIGUEL LTDA | 12.565.135/0001-83 | | 23/10/2024 | 0 | | 295,63 | 0,00 | 295,63 |
2024 | 70499 | DISPENSA | CAIXA DE SOM PORT?TIL COM BLUETOOTH, COR PRETA, 110/220V, POT?NCIA APROX. 3,1W, DIMESS?ES APROX. 8,6CM L, 7,1CM A, 3,2M P, TEMPO DE CARGA DA BATERIA 2,5H. - TIJ | INOVAMAX TELEINFORM?TICA LTDA | 07.055.987/0001-90 | | 25/10/2024 | 0 | | 272,00 | 0,00 | 272,00 |
2024 | 70849 | DISPENSA | MATERIAL PARA BRINQUEDOTECA | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | | 29/10/2024 | 0 | | 299,80 | 0,00 | 299,80 |
2024 | 71213 | DISPENSA | REFERENTE AQUISI??O PNEUS PARA O VEICULO PLACA MKW6815 DE USO DO CD. | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 45.987.005/0077-96 | | 31/10/2024 | 0 | | 9.048,20 | 0,00 | 9.048,20 |
2024 | 71585 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE VASOS S?NITARIOS E REPOSI??O DE REJUNTE NOS BANHEIROS DO CA - SMO | ALEX PERTUSSATTI 03165241902 | 47.339.678/0001-67 | | 01/11/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2024 | 71998 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA SERVI?OS NO SISTEMA DE TELEFONIA - PRSLAG | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 06/11/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
2024 | 72346 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O DO VASO SANIT?RIO E COPA DA UNIDADE | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | | 07/11/2024 | 0 | | 145,20 | 0,00 | 145,20 |
2024 | 74092 | DISPENSA | SERVI?OS PARA REALIZA??O DE EVENTO AFROCULTURA - SHOW OS GILSONS SESC ITAJA? | P.F SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 41.800.751/0001-70 | | 22/11/2024 | 0 | | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
2024 | 73081 | DISPENSA | ALIMENTO PARA ALMO?O ESCOLAR | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 13/11/2024 | 0 | | 708,80 | 0,00 | 708,80 |
2024 | 73463 | DISPENSA | RI 279423 RC 279720 | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0056-99 | | 18/11/2024 | 0 | | 297,70 | 0,00 | 297,70 |
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