| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11438 | SERV. GRAFICOS, ENCADERNAÇAO, EMOLDURAMENTO -PJ/PF | 122.216,94 | 2.330,80 | 0,00 | 124.547,74 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11439 | SOFTWARE - PJ | 372.228,39 | 98.759,03 | 0,00 | 470.987,42 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11440 | SONORIZAÇAO OU ILUMINAÇAO - PJ/PF | 27.281,93 | 800,00 | 0,00 | 28.081,93 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11442 | TAXA DE CONDOMINIO - PJ | 410.809,94 | 59.157,26 | 0,00 | 469.967,20 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11443 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS | 79.508,14 | 3.181,26 | 0,01 | 82.689,39 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11444 | TV A CABO - PJ | 76.726,89 | 9.262,01 | 0,00 | 85.988,90 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11447 | SEGURO DE VIAGEM - PJ | 3.228,14 | 60,22 | 0,00 | 3.288,36 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11452 | PROJETOS - SERVIÇO DE MONITORIA - PJ/PF | 18.161,12 | 300,00 | 0,00 | 18.461,12 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60126 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 1.952.210,66 | 165.086,85 | 0,00 | 2.117.297,51 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60127 | LOCAÇOES DIVERSAS - INSTALAÇOES/EQUIPTO - PJ/PF | 87.852,20 | 2.031,00 | 0,00 | 89.883,20 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60129 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - PJ/PF | 120.972,08 | 3.398,55 | 0,00 | 124.370,63 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60130 | PROJETOS - CACHE PARA APRESENTAÇAO - PJ/PF | 104.006,39 | 0,00 | 0,00 | 104.006,39 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60131 | PROJETO ARQUITETONICO - PJ/PF | 140.025,73 | 1.710,00 | 0,00 | 141.735,73 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60132 | TELEFONIA CELULAR - PJ/PF | 97.011,33 | 10.411,37 | 0,00 | 107.422,70 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.60133 | FRETE E LOCAÇAO DE VEICULO - PJ/PF | 174.734,65 | 8.334,00 | 0,00 | 183.068,65 |
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