#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 11/07/2025 11:27:59
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202442099DISPENSACONFEC??O DE IMPRESS?O COLORIDA DOS ANIVERSARIANTES DO M?S DE FEVEREIRO - PRSLAG.DISTRIBUIDORA DE PAPEIS CAMOES LTDA - ME79.915.203/0001-6801/03/2024015,000,0015,00
202442084DISPENSASERVI?OS DIVERSOS DE IMNFORM?TICA.FELIPE BASTOS ELETRONET43.318.913/0001-6301/03/20240950,000,00950,00
202442085DISPENSAPL?STICO PARA PLASTIFICADORAINFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E03.790.019/0001-7701/03/20240874,900,00874,90
202442088DISPENSASERVI?O PARA TESTE DE TRANSFORMADOR E TESTE DE ?LEO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC?AVA EIRELI31.037.050/0001-7701/03/202408.790,000,008.790,00
202442086DISPENSASERVI?O DE M?O DE OBRA PARA FABRICA??O DE SUPORTE FILTRO ACADEMIAMADEIREIRA PRIMAVERA LTDA82.813.593/0001-7001/03/2024030,000,0030,00
202442089DISPENSAPAPEL DUPLA FACE. PAPEL CREPOMELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP05.448.224/0001-8401/03/202407,200,007,20
202442127DISPENSAAQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA A COZINHA ESCOLAR PARQ ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SULGAMA UTENSILIOS LTDA29.656.930/0001-8001/03/202401.703,530,001.703,53
202442128DISPENSAAQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA A COZINHA ESCOLAR PARQ ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SULTRAMONTINA SUL S/A93.514.180/0001-0001/03/202402.261,760,002.261,76
202442129DISPENSAAQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA A COZINHA ESCOLAR PARQ ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SULLOJAS DO PEDRO LTDA76.618.891/0001-0601/03/20240172,000,00172,00
202442570DISPENSAAQUISI??O DE MATERIAL PARA ATIVIDADES- PALTANIA PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME00.279.266/0001-1506/03/20240372,700,00372,70
202442092DISPENSAFORNECIMENTO E INSTALA??O DE MALHAS DE A?O PARA AS LAGES DO NOVO PR?DIO DO SESC TUBAR?O.ALTHOFF ENGENHARIA EIRELI29.121.994/0001-8601/03/2024060.758,750,0060.758,75
202442091DISPENSAAQUISI??O DE PUFF PARA SALA -PALILDA PEREIRA DA SILVA ME28.238.655/0001-1101/03/20240897,000,00897,00
202442093DISPENSAAQUISI??O DE LAIEMNTOS PARA DIA MULHERMERCADO POUCO PRE?O01.685.426/0001-9901/03/2024094,300,0094,30
202442096DISPENSAAQUISI??O DE VASOS MAFMIG ATACADO E VAREJO LTDA-ATACAREJO85.244.168/0019-2401/03/20240127,970,00127,97
202442094DISPENSAAQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PARA JUMPER - HSBLPOSTO Z16 LTDA21.265.077/0001-6301/03/2024049,000,0049,00

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