Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 60252 | DISPENSA | TOALHA DE MESA TRANSPARENTE - PL?STICA - 2 UND SENDO 1,5M CADA, TOTALIZANDO 3M. | ELETANIA SCOPEL EPP | 04.538.945/0001-12 | | 07/08/2024 | 0 | | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
2024 | 60253 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?PIS DE ESCREVER PARA VOLTA AS AULAS E GRAMPO DE GRAMPEADOR - RDS | IMEXSUL IMPORTA??O E EXPORTA??O LTDA | 00.958.781/0001-21 | | 07/08/2024 | 0 | | 363,99 | 0,00 | 363,99 |
2024 | 60254 | DISPENSA | COMPRA DE UM COADOR DE PANO-PRSLAG | NELSON JOSE YARED E CIA LTDA | 08.924.333/0001-19 | | 07/08/2024 | 0 | | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
2024 | 60258 | DISPENSA | SERVI?O DE APLICA??O DE PAPEL DE PAREDE NAS SALAS DO BER??RIOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | ALEX RODRIGUES - AX PEL?CULAS | 11.236.461/0001-84 | | 08/08/2024 | 0 | | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
2024 | 60257 | DISPENSA | MANUTEN?AO DO VEICULO PLACA QID7387. | CLEBER DUTRA RIBEIRO ME | 05.922.061/0001-20 | | 07/08/2024 | 0 | | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
2024 | 60255 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA ACADEMIA - SJB | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | | 07/08/2024 | 0 | | 65,60 | 0,00 | 65,60 |
2024 | 60259 | DISPENSA | COMPRA DE GALHETEIRO PARA RESTAURANTE-PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | | 07/08/2024 | 0 | | 77,80 | 0,00 | 77,80 |
2024 | 60260 | DISPENSA | AQUISI??O COFFEE CLINICA GIOVANIA GAVIO | SABOR & ARTE COMERCIO DE DOCES E SALGADO | 07.833.597/0001-02 | | 07/08/2024 | 0 | | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
2024 | 60261 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONC?RDIA | DOOF PARQUE DE DIVERS?ES LTDA ME | 10.349.233/0001-58 | | 07/08/2024 | 0 | | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 |
2024 | 60262 | DISPENSA | AQUISI??O TONER PALMITOS | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ . SUP LTDA | 01.974.813/0001-45 | | 07/08/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
2024 | 60263 | DISPENSA | AS ARGOLAS SER?O UTILIZADAS PARA LEMBRAN?A DO DIA DE QUEM CUIDA DE MIM DURANTE A SEMANA. | ANA CAROLINA A DE AMORIM | 43.737.483/0001-14 | | 07/08/2024 | 0 | | 136,50 | 0,00 | 136,50 |
2024 | 60264 | DISPENSA | COMPRA DE UNIFORME PARA ATENDENTE DO RTESTAURANTE-PRSLAG | LAZZO COMERCIAL LTDA | 84.955.038/0001-08 | | 07/08/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
2024 | 60265 | DISPENSA | MANUTEN?AO DO VEICULO PLACA QID7387. | CLEBER DUTRA RIBEIRO ME | 05.922.061/0001-20 | | 07/08/2024 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
2024 | 60267 | DISPENSA | COMPRA DE EPIS PARA RESTAURANTE-PRSLAG | RG EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | | 07/08/2024 | 0 | | 82,90 | 0,00 | 82,90 |
2024 | 60266 | DISPENSA | M?O DE OBRA JANELA DO VEICULO PLACA QID7387. | CLEBER DUTRA RIBEIRO ME | 05.922.061/0001-20 | | 07/08/2024 | 0 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
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