#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 11/07/2025 11:27:59
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202458069DISPENSAAQUISI??O DE TELEFONE SEM FIO PARA SUBSTITUI??ES - BCACASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU??O13.501.187/0009-0618/07/20240507,000,00507,00
202458399DISPENSAMONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - BLUANDRESSA MURCHESKI*.402.659-*22/07/202402.530,000,002.530,00
202458732DISPENSASERVI?O DE MANUTEN??O DO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SULFABIO JUNIOR METZ33.182.531/0001-0025/07/202401.260,000,00780,00
202459079DISPENSAMATERIAL DE EXPEDIENTE.JO?O PEDRO SCHWALBE GARCIA51.169.468/0001-4529/07/20240154,800,00154,80
202459456DISPENSAAQUISI??O DE SOPRADOR DE FOLHAS PARA ESCOLA SESC XANXER?TUBIN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS05.209.055/0001-2031/07/20240960,000,00960,00
202459827DISPENSAAQUISI??O DE BARRA DE CHOCOLATESEGALAS ALIMENTOS LTDA01.333.984/0002-7602/08/20240560,700,00560,70
202460184DISPENSAPALESTRAHUMANA SEBO E LIVRARIA EIRELI34.185.154/0001-1706/08/20240500,000,00500,00
202460523DISPENSAFRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR.ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P73.860.744/0001-5009/08/20240417,000,00417,00
202460896DISPENSAMANUTEN??O PREDIALDUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS05.265.430/0001-5913/08/20240317,780,00317,78
202461367DISPENSACOMPRA DE SALGADINHOS PARA EVENTO EM PARCERIA COM O GRUPO CONECTA 60+ QUE ACONTECER? NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SULFABIO ESTEVES CONFEITARIA28.337.107/0001-4915/08/20240116,000,00116,00
202461689DISPENSAMATERIAL DE INFORM?TICATECPLACE INFORMATICA33.842.332/0001-7219/08/2024098,000,0098,00
202462052DISPENSACOMPRA DE MATERIAL EMEGENCIAL PARA CL?NICA DE SA?DECOMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM83.240.333/0013-5921/08/20240268,300,00268,30
202462397DISPENSASERVI?O DE DECORA??OANA FERREIRA DA CRUZ PEREIRA28.902.842/0001-5826/08/20240890,000,00890,00
202462757DISPENSASERVI?O DE CONTRATA??O DE M?O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCA??O DE UMA CABO DE FIBRA PARA O PAINEL DE LED PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHAANDRADE MARTINS COM. E SERV. EM ELETR. L22.686.800/0001-4029/08/202403.292,950,003.292,95
202463166DISPENSASERVI?O DE INT?RPRETE DE LIBRASJOANNA BRUNA TIEPO47.158.669/0001-7002/09/20240650,000,00650,00

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