Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 58493 | DISPENSA | AQUISI??O DE SAPATOS E BOTINAS PARA SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | RG EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | | 23/07/2024 | 0 | | 1.782,00 | 0,00 | 1.782,00 |
2024 | 58491 | DISPENSA | LOCA??O DE DECORA??O SESC RE?NE 18/07/2024 - JOA | DIGITAL CRUZEIRO LTDA | 10.269.263/0001-54 | | 23/07/2024 | 0 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
2024 | 58492 | DISPENSA | AQUISI??O DE ROLDANAS E PINOS DE REGULAGEM EQUIPAMENTO TONUS - SOMENTE UM FORNECEDOR UNICO POIS SE TRATA DE REGULAGEM E ROLDANAS ESPECIFICAS DA MARCA TONUS, OUTRAS MARCAS PARALELAS N?O SE ENCAIXAM CORRETAMENTE. | TONUS IND?STRIA E COM?RCIO LTDA - EPP | 61.217.972/0001-27 | | 23/07/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2024 | 58496 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS - SMO | REFRIGERA??O SPENGLER LTDA | 17.121.231/0001-56 | | 24/07/2024 | 0 | | 986,00 | 0,00 | 986,00 |
2024 | 58497 | DISPENSA | AQUISI??O DE 3000 EXEMPLARES COM 20 P?GINAS DE LIVRETOS IMPRESSOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | IMPRESSORA MAYER LTDA | 75.786.459/0001-61 | | 23/07/2024 | 0 | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
2024 | 58498 | DISPENSA | SERVI?O DE FORMATA??O SEM BACKUP, PATRIMONIO 91201 - SJB | FT PETTIRINI LTDA - ME | 08.283.314/0001-50 | | 23/07/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2024 | 58505 | DISPENSA | TRENA 10M | TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES L | 83.669.614/0001-98 | | 23/07/2024 | 0 | | 33,22 | 0,00 | 29,90 |
2024 | 58501 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFRIGERADOR PARA USO NA COPA DOS COLABORADORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 87.296.026/0244-72 | | 23/07/2024 | 0 | | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 |
2024 | 58500 | DISPENSA | AQUISI??O DE SSD PARA COMPUTADOR, PATRIMONIO 91201 - SJB | FT PETTIRINI LTDA - ME | 08.283.314/0001-50 | | 23/07/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
2024 | 58521 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRU??O | CASAS DA ?GUA MATERIAIS PARA CONSTRU??O | 13.501.187/0006-63 | | 23/07/2024 | 0 | | 281,20 | 0,00 | 281,20 |
2024 | 58502 | DISPENSA | MANUTEN??O DE PERSIANAS ACADEMIA | CASA NOVA COM?RCIO E DECORA??ES LTDA | 10.659.586/0001-54 | | 23/07/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
2024 | 58504 | DISPENSA | SERVI?O DE COBERTURA FOTOGR?FICA DO PROJETO PALCO GIRAT?RIO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | LEANDRO REICHERT 01757149082 | 40.897.521/0001-08 | | 23/07/2024 | 0 | | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
2024 | 58503 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?O DE QUEIJO PARA O PROJETO SESSENTA RETRATOS - LAG | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | | 23/07/2024 | 0 | | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
2024 | 58993 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEDRAS PARA MANUTEN??O DE CANTEIROS NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL, FORAM COMPRADOS 4 SACOS DE PEDRAS POR?M ACABOU FALTANDO PARA TODO O ESPA?O. | EDI PEDRAS LTDA | 10.338.664/0001-19 | | 26/07/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
2024 | 58507 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 23/07/2024 | 0 | | 429,00 | 0,00 | 429,00 |
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