Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 56079 | DISPENSA | MATERIAIS PARA EXECU??O DE ATIVIDADES TEM?TICAS MOSTRA DE ARTES E IDEIAS. | MMV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | 15.611.427/0001-01 | | 04/07/2024 | 0 | | 105,90 | 0,00 | 105,90 |
2024 | 56080 | DISPENSA | MATERIAIS PARA EXECU??O DE ATIVIDADES TEM?TICAS MOSTRA DE ARTES E IDEIAS. | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | | 04/07/2024 | 0 | | 170,37 | 0,00 | 170,37 |
2024 | 56078 | DISPENSA | AQUISI??ES DE MATERIAL ENCANAMENTO PARA SESC BLUMENAU | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | | 04/07/2024 | 0 | | 273,77 | 0,00 | 273,77 |
2024 | 56087 | DISPENSA | MANGUEIRA | MADERONCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04.094.667/0001-51 | | 04/07/2024 | 0 | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
2024 | 56085 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO - CUR | CEZAR AUGUSTO KLEIN | 03.363.773/0001-20 | | 04/07/2024 | 0 | | 378,00 | 0,00 | 378,00 |
2024 | 56088 | DISPENSA | PRESTA?AO DE SERVI?O DEDETIZA?AO NA UNIDADE E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA - URU | SETA DEDETIZADORA LTDA | 33.314.308/0001-60 | | 04/07/2024 | 0 | | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
2024 | 56089 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA PROJETO QUALIVIDA E PRODUTOS DE LIMPEZA | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 04/07/2024 | 0 | | 175,21 | 0,00 | 175,21 |
2024 | 56090 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL DE MATERIAL PARA A MOSTRA DE ARTE E IDEIAS. COMPRA LOCAL. N?O DISPON?VEL NO CD. | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | | 04/07/2024 | 0 | | 538,80 | 0,00 | 538,80 |
2024 | 56094 | DISPENSA | COMPRA DEVIDO AO ITEM ATENDIDO PELO CD N?O SE ENQUADRAR NOS PADR?ES EXIGIDOS PELA NUTRI??O DA UNIDADE, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NA MANUTEN??O DE FORNOS, CHAPAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS - HSBL | MACHADO EMBALAGENS LTDA | 73.387.177/0001-66 | | 04/07/2024 | 0 | | 292,80 | 0,00 | 292,80 |
2024 | 56423 | DISPENSA | 03 PONTOS DE REDES COM CABEAMENTO ESTRUTURADO AT? O CPD- CENTRAL TV E TOTEM E T?CNICO DE ASSIST?NCIA - TUB. | AMBONI CONECTIVIDADE LTDA | 00.472.716/0001-91 | | 05/07/2024 | 0 | | 1.918,00 | 0,00 | 1.918,00 |
2024 | 56096 | DISPENSA | 12 GAL?ES DE ?GUA | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | | 04/07/2024 | 0 | | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
2024 | 56099 | DISPENSA | ?LCOOL GEL 70% PUMP 500ML QUIMIDROL - PAPEL TOALHA FOLHA TRIP C/ 150 BOMPACK - PAPEL TOALHA FOLHA TRIP C/ 150 BOMPACK | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 04/07/2024 | 0 | | 42,70 | 0,00 | 42,70 |
2024 | 56100 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ASSESSORIA NEUROPSICOPEDAGOGA PARA FORMA??O EDUCADORES EM 24 DE JULHO | 53.778.318 GESSICA DA SILVA LIEBL | 53.778.318/0001-64 | | 05/07/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 56102 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SERVI?OS DE REFORMA PARA ENTREGA DE IM?VEL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC XANXER? | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | | 04/07/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 56103 | DISPENSA | AQUISI??O DE PISO/PORCELANATO PARA REFORMA DE BANHEIROS 05? ANDAR ESCOLA - JSU | PBG S/A | 83.475.913/0002-72 | | 04/07/2024 | 0 | | 4.916,71 | 0,00 | 4.916,71 |
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