| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.02 | MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO - MC | 0,00 | 7.340,64 | 0,00 | 7.340,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.03 | DECORAÇAO - MC | 0,00 | 19.939,25 | 0,00 | 19.939,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - MC | 0,00 | 91.286,72 | 0,01 | 91.286,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.05 | MATERIAL ODONTOLOGICO - MC | 0,00 | 38.436,65 | 0,04 | 38.436,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.06 | PCG - UNIFORMES - MC | 0,00 | 155.939,00 | 155.939,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.07 | SUPRIMENTO DE INFORMATICA - MC | 0,00 | 42.732,63 | 0,00 | 42.732,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.08 | ARTIGO DE CAMA, MESA E BANHO - MC | 0,00 | 10.213,98 | 0,00 | 10.213,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.09 | ASSISTÊNCIA MÉDICA - MC | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 4,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.10 | UNIFORME E EPI - MC | 0,00 | 81.888,96 | 1.903,23 | 79.985,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.11 | OUTROS MATR P/ATIVIDADES FINS E PROJETOS - MC | 0,00 | 163.977,64 | 1.806,10 | 162.171,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01.14 | MOVEIS E OBJETOS NAO INCORPORAVEIS - MC | 0,00 | 88.982,76 | 0,00 | 88.982,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 6.491.575,78 | 12.833,33 | 6.478.742,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 39.100,00 | 1.075,00 | 38.025,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 39.100,00 | 1.075,00 | 38.025,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 39.100,00 | 1.075,00 | 38.025,00 |
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